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中共安远县委组织部2024年部门预算

发布时间: 2024年02月08日

中共安远县委组织部2024年部门预算

第一部分  中共安远县委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共安远县委组织部2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  中共安远县委组织部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分中共安远县委组织部概况

一、部门主要职责

中共安远县委组织部是主管组织工作的县委组成部门主要职责是:

贯彻执行中央和省委、市委关于组织工作的方针政策,拟定并组织实施全县组织工作的发展规划和计划。

研究和指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设,探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设和理论研究。

办理我县属于省、市管理的干部有关事项的报批续批;负责提出关于各乡镇和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、审批、工资、退(离)休审批手续以及有关问题的调查工作;指导各乡镇和县直各单位领导班子的思想政治作风建设;负责县委委托管理干部的管理工作;负责县委备案干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流以及安置事宜;负责科级干部因私或因公出国(境)审查工作;协助做好省、市驻县单位领导班子建设和干部管理的有关工作;研究提出贯彻中央和省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作;坚持“三支队伍”一起抓,在加强党政干部队伍建设的同时,协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

负责全县党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调;负责全县组织工作的督促检查,及时向县委、上级组织部门反映重要情况,并提出相应的意见和建议。

负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导;按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求选拔任用干部。

主管全县干部教育工作,贯彻执行中央有关干部教育的方针政策,制订全县干部教育工作规划;负责落实省委、市委组织部下达抽调我县干部培训计划;负责县委管理干部和科级后备干部的培训;指导、协调、检查全县干部教育培训工作;研究和制订有关干部教育工作措施。

坚持党管人才原则,发挥牵头抓总、综合协调的作用,为培养、吸引、使用人才提供服务;负责下派挂职干部的选派和管理工作。

做好全县老干部工作。

按干部管理权限,负责全县公务员管理工作的综合协调,指导全县推行和落实公务员制度工作;负责指导党政机关和群团组织工作人员的考试录用工作。

负责军队营级以上专业干部的安置工作。

指导全县退(离)休干部的安置工作。

承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年县委组织部共有预算单位1个,为中共安远县委组织部本级。

编制人数小计44人,其中:行政编制人数23人(含工勤),全部补助事业编制人数21人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计37人,其中:在职人数小计37人,行政在职人数19(含工勤),全部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计3人,退休人数小计3人,遗属人数2人。

第二部分中共安远县委组织部2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分中共安远县委组织部2024年预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年县委组织部收入预算总额为5179.08万元,较上年预算安排减少12.74万元,其中:财政拨款收入5029.08万元,较上年预算安排减少62.74万元;其他收入150万元,较上年预算安排增加50万元。

(二)支出预算情况

2024年县委组织部支出预算总额为5179.08万元较上年预算安排减少12.74万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出446.65万元较上年预算安排增加0.61万元;其中:工资福利支出393.77万元商品和服务支出36.8万元对个人和家庭的补助16.8万元。项目支出4732.43万元较上年预算安排减少13.35万元;其中:工资福利支出4326.94万元,对个人和家庭的补助109.86万元,商品和服务支出285.63万元,资本性支出10万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出713.58万元较上年预算安排减少262.57万元;社会保障和就业支出64.6万元较上年预算安排增加4.19万元;卫生健康支出20.44万元较上年预算安排增加3.62万元;农林水支出4345.58万元较上年预算安排增加235.6万元;住房保障支出34.89万元较上年预算安排增加6.42万。

按支出经济分类划分:工资福利支出4720.72万元较上年预算安排增加4262.93万元;商品和服务支出322.43万元较上年预算安排减少128.14万元;对个人和家庭的补助125.94万元较上年预算安排减少4144.53万元;资本性支出10万元,较上年预算安排减少3万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年县委组织部财政拨款支出预算总额5029.08万元较上年预算安排减少62.74万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出563.58万元社会保障和就业支出64.6万元卫生健康支出20.44万元农林水支出4345.58万元住房保障支出34.89万元。

按支出项目类别划分:基本支出446.65万元,较上年预算安排增加0.61万元;其中:工资福利支出393.77万元, 商品和服务支出36.8万元,对个人和家庭的补助16.08万元。项目支出4582.43万元,较上年预算安排减少63.35万元;其中:工资福利支出4326.94万元,对个人和家庭的补助109.86万元,商品和服务支出135.63万元,资本性支出10万元。

(四)政府性基金情况

2024年县委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024年县委组织部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年县委组织部机关运行费预算36.8万元,比2023年

预算减少0.4万元,下降1.09%,主要原因是人员调动,实有人数减少。

(七)政府采购情况

2024年县委组织部政府采购总额22.5万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算12.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12 月 31 日共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024年县委组织部预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200 万元以上大型设备。

(九)中共安远县委组织部项目情况说明

1.村(社区)干部工资

项目概述:对村民委员会和村党支部的补助支出(含退役军人服务村级专干工资)。

年度预算安排:4235.7172万元。

2.党员干部党的二十大精神培训费

项目概述:党员干部深入学习领会党的二十大精神,营造良好学用氛围。

年度预算安排:25万元。

3.老干部专项业务经费

项目概述:老干部工作顺利圆满完成。

年度预算安排:38.81万元。

4.50·80农村党员生活补助

项目概述:用于50·80农村党员生活补助。

年度预算安排:109.86万元。

5.老年教育专项业务经费

项目概述:保障老年教育顺利开展。

年度预算安排:20万元。

5.关工委专项业务经费

项目概述:关工委工作顺利开展。

年度预算安排:20万元。

6.专项业务经费

项目概述:深入推进党的建设、强化干部、党建和人才工作。

年度预算安排:101.9898万元。

7.县委综合考核工作经费

项目概述:保障县委综合考核工作、提升考核工作质量。

年度预算安排:20万元。

8.其他收入资金

项目概述:2024年组织部其他收入资金。

年度预算安排150万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年县委组织部"三公"经费财政拨款安排4.439万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费4.439万元,比上年减0.001万元,主要原因是: 进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【36】2024年市县部门预算公开表(组织部)_2024-01-04